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001
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005
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20230714141104.7
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@a978-7-5221-1588-7@dCNY45.00
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@a20221215d2021 em y0chiy50 ea
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0
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@achi
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@ar
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@a高校内部审计研究@Agao xiao nei bu shen ji yan jiu@f李少鹏著
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@a北京@c中国原子能出版社@d2022.12
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215
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@a168页@d21cm
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@a英文题名取自封面
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@a有书目 (第166-168页)
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330
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@a本书通过对高校内部管理制度和工作流程进行梳理, 对高校经济活动的重要领域和关键环节中存在的题进行深入探讨, 进而提出应对措施, 旨在堵塞漏洞, 防范和化解风险, 助力高校优化内部管理并形成良好的发展态势。
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@aResearch on university internal audit@zeng
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606
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@a高等学校@Agao deng xue xiao@x内部审计@x研究
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@aF239.66@v5
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@a李少鹏@Ali shao peng@4著
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@aCN@b郑州支点@c20230620
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905
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@dF239.66@e7@f3
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| 高校内部审计研究/李少鹏著.-北京:中国原子能出版社,2022.12 |
| 168页;21cm |
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| ISBN 978-7-5221-1588-7:CNY45.00 |
| 本书通过对高校内部管理制度和工作流程进行梳理, 对高校经济活动的重要领域和关键环节中存在的题进行深入探讨, 进而提出应对措施, 旨在堵塞漏洞, 防范和化解风险, 助力高校优化内部管理并形成良好的发展态势。 |
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正题名:高校内部审计研究
索取号:F239.66/7
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1309318
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213093187
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十二楼书库/12E09B0401/
[索取号:F239.66/7]
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在馆
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架位导航
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2
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213093196
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十二楼书库/12E09B0401/
[索取号:F239.66/7]
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在馆
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3
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213093203
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十二楼书库/12E09B0401/
[索取号:F239.66/7]
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在馆
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架位导航
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