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@a本书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节, 对日常应知的内部审计知识进行了系统解读, 并辅以案例参考。
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| 一本书读懂内部审计:要点·实务·案例/王雁飞, 王新星编著.-北京:化学工业出版社,2024.10 |
| 332页:图;26cm.-(财务人员进阶之道实战丛书) |
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| ISBN 978-7-122-45915-2:CNY88.00 |
| 本书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节, 对日常应知的内部审计知识进行了系统解读, 并辅以案例参考。 |
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正题名:一本书读懂内部审计
索取号:F239.45/21
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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状态
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备注
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1
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1449211
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214492119
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/21]
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在馆
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架位导航
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/21]
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在馆
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/21]
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