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@a普华文化 普华经管
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@a车彐娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验。
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@a本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。
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| 审计与内控管理工作手册/车彐娟著.-北京:人民邮电出版社,2023.09 |
| 177页:图;26cm.-(弗布克工作手册系列) |
| 普华文化 普华经管 |
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| ISBN 978-7-115-62328-7:CNY69.80 |
| 本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。 |
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正题名:审计与内控管理工作手册
索取号:F239.45/16
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1355033
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213550334
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/16]
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在馆
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架位导航
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2
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1355034
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213550343
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/16]
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在馆
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架位导航
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3
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十二楼书库/
[索取号:F239.45/16]
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在馆
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架位导航
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