书目信息

书名: 审计与内控管理工作手册 
作者: 车彐娟
出版信息: 北京   人民邮电出版社  2023.09
开本页数: 26cm  177页
丛书名: 弗布克工作手册系列
单 册:
中图分类: F239.45
科图分类:
主题词: 企业管理--qi ye guan li--内部审计--手册
电子资源:
ISBN: 978-7-115-62328-7
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314    @a车彐娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验。
330    @a本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。
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    审计与内控管理工作手册/车彐娟著.-北京:人民邮电出版社,2023.09
    177页:图;26cm.-(弗布克工作手册系列)
    普华文化 普华经管
    
    ISBN 978-7-115-62328-7:CNY69.80
    本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。
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